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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 正式發布時長:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評估”的措施,構成退庫活動評估意見表和評估后果,充當概預算合理安排的根本合理性。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年決算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“3個放于”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”安排好產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼𝕴等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的崗位的部署,我區隨著國企資本公司生意財政預算利潤時候,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年概算主線任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企🌌業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程🔯績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人ꦍ大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年運行數

成本預算數

預決算數為本年運行數的%

稅收利潤利潤

1,849,097

2,002,020

108.3

    和提升稅(含經營數據稅)

933,286

1,005,000

107.7

    制造業企業應納稅所得額稅

228,688

254,000

111.1

    小編所得到稅

154,993

156,000

100.6

    大都市運營維護設計稅

67,755

74,500

110.0

    房屋產權稅

99,216

110,000

110.9

    燙印稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮居民地面選擇稅

25,026

26,500

105.9

    土壤曾值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    可耕地占用率稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    情況保護好稅

106

120

113.2

非國家稅收入

194,687

205,280

105.4

    專業薪水

34,993

41,070

117.4

    行政事務事業性計費凈收入

29,019

29,000

99.9

    國家市場(債務)有嘗便用收益

71,376

69,030

96.7

    另一收益

59,299

66,180

111.6

位置財務個人收入預估合計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

移轉性工資收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上家補助費利潤

1,258,201

893,150

71.0

        退還性營收

363,307

300,220

66.4

        一半性轉回信用卡支付純收入

451,808

442,625

99.9

        自查報告傳遞支付寶支付營收

443,086

150,305

33.9

    新添加入了尋常公司債使收入

130,000

91,000

70.0

    上一年結轉

264,871

170,678

64.4

    改用項目預算平穩緩解資金

200,000

205,000

102.5

    從相關部門性債卷概算借調

30,000

 

 

    從國有化金融資本加盟概預算掉入

3,220

5,040

156.5

凈收入累計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

本年下達數

財政預算數

估算數為去年同期運行數的%

一、正常共同提供服務經費支出

190,727

198,668

104.2

二、國防安全其他支出

3,220

4,417

137.2

三、公共信息安會費用支出

128,327

168,971

131.7

四、教育培訓教育支出

354,890

420,625

118.5

五、科學有效技藝支出費用

45,869

53,333

116.3

六、文化知識市場軍事體育與媒體性支出

45,871

103,508

225.7

七、社會上確保和畢業生就業性支出

480,520

407,296

84.8

八、安全更健康費用支出

157,008

165,945

105.7

九、高效健康費用支出

193,688

95,934

49.5

十、新型農村社區網站花費

692,638

688,977

99.5

國慶、農林業水其他支出

264,493

346,423

131.0

12、交通網運輸管理結余

467,425

171,349

36.7

13、的資源勘察信息內容等費用

186,703

248,203

132.9

十四、房地產業服務質量業等教育支出

7,285

8,570

117.6

十四、肯定資源海底氣象條件等總支出

5,741

5,949

103.6

十五、居住房有效保障了支出費用

139,738

202,539

144.9

二十七、油糧工程設備儲備庫撥出

6,503

9,075

139.6

十九、災難治理及應急控制控制收入支出

17,060

21,245

124.5

黨的十九、保送入學費

 

61,863

 

2、債權債務付息支出費用

17,172

20,000

116.5

二11、某個收支

46,032

50,971

110.7

般公共信息財政預算費用合計數

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

上一年連接數

費用數

概算數為本年進行數的%

適當轉移癌支出費用

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門總支出

105,940

118,307

111.7

    似的公司債還本教育支出

96

 

 

    分配費用不穩定性調控母基金

202,452

 

 

    結轉下年性支出

170,678

 

 

開支總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

項目

本年履行數

項目預算數

費用預算數為
竣工決算數 %

一、一般來說公益性提供服務

142,167

135,307

        95.2

    人大常委會事情

1,022

955

        93.4

      政府部門啟用

703

671

        95.4

      通常行政安全管理安全管理事情

5

36

       720.0

      人多會儀

132

66

        50.0

      人民大學督察

53

48

        90.6

      帶表任務

129

134

       103.9

    全國政協行政事務

755

733

        97.1

      財政運作

432

375

        86.8

      全國政協擴大會議

21

56

       266.7

      委員會視察工作

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      某個工商聯事物支出費用

149

82

        55.3

    當地政府辦工廳(室)及相應學校事務管理

43,000

36,380

        84.6

      行政處開機運行

13,459

16,382

       121.7

      正常行政訴訟監管業務

13,688

4,807

        35.1

      政府機關服務

644

690

       107.1

      專題業務領域營銷活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事務性

58

17

        29.3

      參公自動運行

1,826

1,944

       106.5

      其它的市政府企業政策研究室(室)及一些公司事務管理付出

10,371

9,424

        90.9

    提升與改善事情

1,686

1,936

       114.8

      行政事務作業

1,032

965

        93.5

      般人事部門管理系統業務

654

971

       148.5

    統計數據相關信息業務

1,041

1,093

       105.0

      行政事務正常運作

564

588

       104.3

      新信息事務處理

41

26

        63.4

      專項督查總計服務

9

20

       222.2

      統計表維護

34

70

       205.9

      專項督查調查項目

206

143

        69.4

      核算取樣調查報告

183

198

       108.2

      許多計算信心行政監察費用支出

4

48

     1,200.0

    財政資金事宜

4,333

5,055

       116.7

      行政處電腦運行

2,594

2,801

       108.0

      的管理創新開發

954

1,431

       150.0

      民政委托人業務領域付出

565

689

       121.9

      別財政資金事務管理收入支出

214

134

        62.6

    稅種事務性

5,775

7,044

       122.0

      行政管理加載

2,370

1,747

        73.7

      基本行政機關治理公共事務

475

816

       171.8

      代扣代收代收稅款消防手扣費

2,930

4,481

       152.9

    內部審計事務處理

1,426

2,247

       157.6

      行政性執行

740

687

        92.8

      內審業務員

501

1,261

       251.7

      事業心正常運作

166

233

       140.4

      某個審計工作行政事務收支

19

66

       347.4

    人才自然資源自然資源事物

1,710

313

        18.3

      事業上的加載

1,515

 

  

      其它的人為能源公共事務開支

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查事宜

1,362

1,644

       120.7

      行政機關正常運作

1,152

1,384

       120.1

      似的行政部門控制業務

93

127

       136.6

      驚天大案要案依法查處

48

50

       104.2

      另外紀檢監督事務管理開支

69

83

       120.3

    進出口貿易工作

27,385

12,863

        47.0

      行政處啟用

1,773

1,341

        75.6

      正常行政部門經營事宜

7,098

7,681

       108.2

      視野自動運行

1,312

1,457

       111.1

      某些貿易工作教育支出

17,202

2,384

        13.9

    基本常識產權證事物

1,034

1,624

       157.1

      地區專業知識房屋產權全球戰略

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺僑事務性

233

270

       115.9

      行政管理運作

129

122

        94.6

      基本行政部門管理系統事物

104

148

       142.3

    檔案保管事物

1,117

1,207

       108.1

      行政部門行駛

454

442

        97.4

      文件館

648

757

       116.8

      其余資料事宜支出費用

15

8

        53.3

    民主化黨派及工商行政聯業務

441

463

       105.0

      基本上行政部門控制事務處理

126

110

        87.3

      的政黨黨派及工商所聯行政事務開支

315

353

       112.1

    大眾整體事情

3,408

4,093

       120.1

      人事部門電腦運行

808

923

       114.2

      平常行政訴訟菅理行政事務

1,574

1,949

       123.8

      視野啟用

98

101

       103.1

      別廣大群眾團隊活動公共事務教育支出

928

1,120

       120.7

    黨委會辦公區廳(室)及有關系學校事務處理

7,586

5,574

        73.5

      行政訴訟運轉

1,782

1,647

        92.4

      常見行政機關治理事務管理

5,190

3,312

        63.8

      事業上運營

614

615

       100.2

    策劃 事務性

1,317

1,970

       149.6

      行政部門使用

445

441

        99.1

      普遍行政部門安全管理行政事務

650

1,147

       176.5

      別集體事務處理其他支出

222

382

       172.1

    宣導行政事務

9,322

19,806

       212.5

      人事部門正常運作

400

361

        90.3

      應該政府部門監管行政事務

4,089

9,759

       238.7

      行業啟用

1,549

1,602

       103.4

      任何活動推廣事情開支

3,284

8,084

       246.2

    統戰行政監察

950

1,013

       106.6

      行政部門正常運作

516

522

       101.2

      通常情況下行政性管控工作

183

226

       123.5

      宗教信仰工作

132

140

       106.1

      僑民公共事務

88

88

       100.0

      其他的統戰事務性付出

31

37

       119.4

    任何中共行政監察撥出

3,676

4,419

       120.2

      事業上的工作

2,157

2,398

       111.2

      其它共產黨員業務撥出

1,519

2,021

       133.0

    市面 監督監管監管事務管理

22,245

23,053

       103.6

      行政訴訟加載

11,016

11,219

       101.8

      似的行政機關的管理公共事務

205

639

       311.7

      領域監察服務管理專項整治

4,741

4,106

        86.6

      市面 監管城管執法

304

164

        53.9

      生活消費合法權呵護

141

123

        87.2

      個人信息發展

244

263

       107.8

      實名認證教育部認證督促管理制度

 

80

  

      標椎化監管

 

79

  

      藥物行政監察

166

7

         4.2

      扶膚品品事務性

 

10

  

      企事業電腦運行

4,864

5,230

       107.5

      各種市場的參與服務管理事務管理

564

1,133

       200.9

    許多似的公開提供服務其他支出

1,343

1,552

       115.6

      各種普通公益性業務支出費用

1,343

1,552

       115.6

二、飲水機費用

3,178

4,337

       136.5

    國防教育動員會

3,158

3,169

       100.3

      公民防空

3,158

3,169

       100.3

    許多國防教育總支出

20

1,168

     5,840.0

三、服務性安全防護開支

128,229

168,857

       131.7

    武裝力量警員空軍

924

924

       100.0

      任何軍隊交警家開支

924

924

       100.0

    公安系統

122,034

162,238

       132.9

      行政管理運作

72,176

96,855

       134.2

      一樣行政訴訟治理事物

8,322

16,627

       199.8

      信息化系統建沒

21,534

18,624

        86.5

      執法監督紀律審查

19,852

30,052

       151.4

      某些公安廳性支出

150

80

        53.3

    國健康

1,194

1,001

        83.8

      行政部門運動

1,066

873

        81.9

      安全管理國際業務

128

128

       100.0

    刑事

4,077

4,694

       115.1

      行政管理工作

2,376

2,268

        95.5

      平常行政機關管理工作事宜

107

124

       115.9

      表層司法行政銷售業務

793

1,410

       177.8

      普法宣導

145

177

       122.1

      法令支援

477

583

       122.2

      法治基本建設基本建設

179

132

        73.7

四、幼小銜接花費

350,262

416,492

       118.9

    培育操作事情

1,667

691

        41.5

      行政事務作業

844

691

        81.9

      應該行政部門管理制度行政事務

823

 

  

    一般文化教育

176,789

336,035

       190.1

      學前培訓培訓

50,419

80,544

       159.7

      中心校的教育

54,800

74,183

       135.4

      中學教學

41,145

99,361

       241.5

      中學文化教育

17,759

31,426

       177.0

      其他的正規學前教育費用

12,666

50,521

       398.9

    網絡職業基礎教育

6,617

11,426

       172.7

      職業選擇高中部教育培訓

6,617

11,426

       172.7

    成年人教學

5,234

3,798

        72.6

      嬰幼兒中上培育

5,234

3,798

        72.6

    廣播網網絡電視機教育學校

81

2,800

     3,456.8

      播音電視臺學院

81

2,800

     3,456.8

    專項 教育教學

786

1,397

       177.7

      層次性小學教育教學

786

1,397

       177.7

    進修申請及學習

9,705

9,722

       100.2

      幼兒老師進修班

3,437

3,467

       100.9

      領導人員幼小銜接

1,401

1,597

       114.0

      培訓教育費用支出

4,867

4,658

        95.7

    幼兒教育費額外增加準備的教育支出

148,325

49,622

        33.5

      省會城市中的學園舍搭建

3,964

2,036

        51.4

      各種教育學校費額外添加確定的收入支出

144,361

47,586

        33.0

    某個教導經費支出

1,058

1,001

        94.6

五、科學性技術應用其他支出

38,035

45,238

       118.9

    小學科學工藝工作管理事宜

1,051

944

        89.8

      財政運作

599

484

        80.8

      國家機關業務

452

460

       101.8

    高技術研究探討與規劃設計

8,492

8,515

       100.3

      適用新技術實驗與開發設計

5,365

6,968

       129.9

      科技創新成績生成與擴散轉移

3,127

1,547

        49.5

    科技有限公司狀況與工作

2,982

10,989

       368.5

      科技公司必備條件督查通知

2,982

10,989

       368.5

    科學能力能力推行

1,171

1,240

       105.9

      科晉的活動

534

543

       101.7

      科學技術館站

632

697

       110.3

      某個科學有效技能大力推廣支出費用

5

 

  

    某些科學學枝術經費支出

24,339

23,550

        96.8

      科持獎勵活動

9

 

  

      其它的科學課技術工藝撥出

24,330

23,550

        96.8

六、特色旅游文化行業體育健康與文化傳播教育支出

36,956

75,003

       203.0

    文化水平和度假旅行

18,436

54,116

       293.5

      政府部門進行

1,031

1,010

        98.0

      基本上財政處理業務

95

161

       169.5

      圖書室館

1,883

2,014

       107.0

      文明動態展示及了紀念構造

1,069

24,288

     2,272.0

      技術 生活

2,269

2,331

       102.7

      消費者文明

2,820

3,201

       113.5

      歷史文化作品與保養

24

58

       241.7

      藝術和休閑旅游的市場治理

401

437

       109.0

      國內旅游宣傳廣告

1,373

1,470

       107.1

      景區業金融產品治理

1,191

 

  

      其它人文精神和國內旅游費用支出

6,280

19,146

       304.9

    歷史文物

1,564

2,453

       156.8

      歷史文物自我保護

288

564

       195.8

      歷史博物館

1,276

1,889

       148.0

    體育乒乓球

16,763

16,821

       100.3

      人事部門正常運作

372

404

       108.6

      通常行政機關菅理行政事務

228

 

  

      田徑運動競賽類

349

588

       168.5

      體育類操練

1,259

829

        65.8

      田徑展館

12,661

12,931

       102.1

      老百姓軍事體育

1,760

1,860

       105.7

      另外的體育運動撥出

134

209

       156.0

    廣播網電視劇

8

13

       162.5

      一些廣播網影視收入支出

8

13

       162.5

    其它的文化產業田徑運動與影視傳媒結余

185

1,600

       864.9

      宣傳推廣傳統文化發展方向專題教育支出

65

100

       153.8

      傳統文化財產發展壯大專門付出

120

1,500

     1,250.0

七、社會化保證和人才需求撥出

357,571

270,195

        75.6

    人工手動操作產品和社會存在服務治理事物

26,071

33,913

       130.1

      財政啟用

1,045

1,398

       133.8

      一樣人事部門處理事宜

13,966

19,613

       140.4

      勞動力服務督察

711

848

       119.3

      社會性穩定金融產品服務管理事務處理

1,451

1,377

        94.9

      公共功能人才需求功能和專業裝備技術鑒定系統

1,430

2,117

       148.0

      勞動力人員矛盾調解糾紛勞動仲裁

694

851

       122.6

      一些人資自然資源和社會各界保駕護航工作管理事務處理費用支出

6,774

7,709

       113.8

    民政管理方法行政監察

2,441

5,427

       222.3

      行政管理程序運行

696

758

       108.9

      民間藝術組織機構管控

1,067

1,223

       114.6

      表層統治和社區網站制作

109

1,130

     1,036.7

      其他的民政管控事物撥出

569

2,316

       407.0

    行政訴訟事業上機構離退體

93,784

89,491

        95.4

      歸口維護的行政訴訟組織離退居二線

2,362

2,422

       102.5

      自己事業的單位離退體

3,915

6,501

       166.1

      部門人事工作單位基本性關于養老地產個人養老保險金納費付出

57,287

56,739

        99.0

      行政的單位參公的單位職業的年金網上繳費結余

29,714

23,054

        77.6

      對工商登記事業上的企業單位核心社會養老保費保費債卷的補貼金

412

671

       162.9

      其余行政管理事業發展企事編離退休年齡支出費用

94

104

       110.6

    就業問題補帖

35,907

39,000

       108.6

      大學生就業草根創業服務培訓救濟款

 

300

  

      公益的性部門補貼標準

32,049

34,775

       108.5

      許多就業前景補貼其他支出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      身亡撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍退伍兵人生補貼費

238

240

       100.8

      優撫企事業組織教育支出

148

229

       154.7

      公民義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      新農村籍退役兵員老人生活水平經濟補貼

39

85

       217.9

      其他的優撫費用

358

410

       114.5

    退役安排

4,500

6,292

       139.8

      退役中國士兵放置

1,435

1,110

        77.4

      武裝力量交接政府機構的離退休年齡的人員安置補助

1,998

3,819

       191.1

      軍事交接縣政府離退體機關人員治理醫療機構

200

328

       164.0

      退役新手維護文化教育

19

82

       431.6

      許多退役棚戶區改造收支

848

953

       112.4

    社會化福利金

24,028

42,455

       176.7

      少兒好處

178

126

        70.8

      中老年福利微信

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      市場經濟最新福利視野企事業單位考試

1,122

1,787

       159.3

      別的社會上褔利費用

107

103

        96.3

    殘疾證人自己事業

8,847

10,710

       121.1

      行政處進行

335

356

       106.3

      通常情況行政部門方法工作

431

585

       135.7

      殘疾人康復訓練

1,555

2,376

       152.8

      智殘人出去上班和扶貧點

4,369

4,101

        93.9

      殘疾證人的生活和康復護理補助金

84

341

       406.0

      其它殘疾證人人事教育支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字視野

581

596

       102.6

      行政管理電腦運行

191

172

        90.1

      普遍行政事務管理菅理事務管理

270

270

       100.0

      其他紅十字人事費用支出

120

154

       128.3

    更低生存保護

2,726

3,602

       132.1

      中國城市平均生活方式確保金性支出

2,726

3,602

       132.1

    短時援助

475

727

       153.1

      臨時倉庫救治收支

150

330

       220.0

      流浪漢乞討考生救援總支出

325

397

       122.2

    特困員工救濟贍養

20

88

       440.0

      的城市特困工作員求助贍養總支出

20

80

       400.0

      東北農村特困工作員社會救助飼養收支

 

8

  

    任何活救濟

2,717

2,662

        98.0

      同一市區衣食住行援助

2,481

2,662

       107.3

      許多山東農村生活的救治

236

 

  

    財政局對首要養老服務穩妥母基金的補貼費

574

619

       107.8

      民政對城鎮當地居民基礎頤養保費母基金的補助款

574

619

       107.8

    退役現役軍人標準化管理事務處理

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其他社會中有保障和求業經費支出

150,574

29,541

        19.6

八、身體健康身體健康經費支出

147,672

156,640

       106.1

    衛生工作安全工作事情

3,848

6,235

       162.0

      財政啟動

1,432

1,515

       105.8

      大部分行政處控制事務處理

2,385

4,720

       197.9

      其他公共衛生衛生工作管理事情性支出

31

 

  

    名辦醫阮

38,760

31,375

        80.9

      終合門診

29,393

20,510

        69.8

      中醫醫生(少數民族)醫生

3,984

4,073

       102.2

      精神狀態病醫療機構

2,592

2,687

       103.7

      婦產衛生院

2,651

2,139

        80.7

      其它的專升本門診

0

1,911

  

      一些公校專科醫院花費

140

55

        39.3

    群眾醫遼環衛平臺

35,773

40,524

       113.3

      地區小區衛生學學校

32,379

37,174

       114.8

      許多基層醫院醫療組織機構健康組織機構費用

3,394

3,350

        98.7

    公眾安全衛生

32,155

35,205

       109.5

      皮膚疾病治療把控好中介機構

4,106

5,323

       129.6

      安全監察醫療機構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保鍵醫療機構

1,267

1,737

       137.1

      應急處置診療系統

5,246

5,662

       107.9

      采供血組織

1,802

2,040

       113.2

      主要服務保障性干凈服務保障

16,543

17,428

       105.3

      大的公用衛生防疫專項整治

951

870

        91.5

      善后加工處理公用設施衛生監督新聞事件作為應急的加工處理

88

65

        73.9

      的公共服務清潔衛生其他支出

122

178

       145.9

    中健康安全藥

12

30

       250.0

      許多醫學藥結余

12

30

       250.0

    進度表生孕行政事務

5,352

6,815

       127.3

      其余打算生二胎業務收入支出

5,352

6,815

       127.3

    行政機關工作的單位醫療服務

27,911

30,349

       108.7

      財政計量單位醫療器械

4,524

2,591

        57.3

      企業發展計量單位醫疔

20,687

24,239

       117.2

      國家公務員考試醫藥補貼金

0

19

  

      另外的政府部門企業發展的單位醫疔其他支出

2,700

3,500

       129.6

    財政預算對基本的醫藥穩定貨幣基金的補貼費

95

95

       100.0

      財政性對新型農村公民核心醫院保費基金、期貨、現貨、微盤的津貼

95

95

       100.0

    醫學援助

2,703

4,823

       178.4

      新農村社區醫療社會救助

282

2,386

       846.1

      另一個醫療保障救治開支

2,421

2,437

       100.7

    優撫文本醫院

 

260

  

      優撫喜歡的人醫療保障補貼費

 

260

  

    老齡衛生情況健康生活精準服務

547

271

        49.5

      老齡環保綠色精準服務

547

271

        49.5

    其余衛生防疫健康生活收支

516

658

       127.5

      某些安全營養總支出

516

658

       127.5

九、節能環保設備健康環保健康開支

118,093

20,480

        17.3

    學習環境護理工作事務處理

1,704

2,444

       143.4

      行政管理作業

362

693

       191.4

      大部分行政處操作公共事務

1,313

1,721

       131.1

      生太場景保護性是宣傳

29

30

       103.4

    氛圍監控與督察

77

33

        42.9

      核與大范圍地擴散應急質量監督

77

33

        42.9

    危害有效預防

594

518

        87.2

      水環境

300

195

        65.0

      固狀廢物物與化學工業品

4

9

       225.0

      的污染問題防冶結余

290

314

       108.3

    廢棄物碳排放

49,115

17,285

        35.2

      綠色生態周圍環境探測與信息

2411

2744

       113.8

      現代農業生物多樣性督察督察

866

910

       105.1

      碳排放重點經費支出

36287

13431

        37.0

      環保生育專項整治付出

 

200

  

      另外造成的污染降碳性支出

9551

 

  

    可回收利用新能源

 

200

  

    某個節能技術低能耗支出費用

66603

 

  

十、新農村街道辦收入支出

421,380

469,542

       111.4

      城鄉居民社區居委會管理制度行政事務

178,528

207,487

       116.2

        行政部門使用

12,574

20,703

       164.6

        應該行政安全管理安全管理事務處理

4,227

2,951

        69.8

        單位貼心服務

583

168

        28.8

        城管綜合執法

7,199

1,526

        21.2

        另外城鄉統籌街道辦事處管理方法事物其他支出

153,945

182,139

       118.3

      城鄉一體化社區服務站公開的設施

123,227

82,088

        66.6

        其它城市社區服務中心共同措施費用支出

123,227

82,088

        66.6

      城鎮社區服務站學習環境安全衛生

86,237

145,607

       168.8

      基礎建設行業管控與監控功能

7,886

12,499

       158.5

      其余新農村居委收入支出

25,502

21,861

        85.7

11、畜牧業水收支

223,393

257,102

       115.1

      水產業

31,969

44,429

       139.0

        財政運轉

2098

2506

       119.4

        般政府部門管理制度事物

114

51

        44.7

        事業發展自動運行

2982

2826

        94.8

        新材料技術轉換成與宣傳推廣服務

268

1018

       379.9

        病害害操作

460

569

       123.7

        畜產品設備線質量與安全管理

337

1384

       410.7

        稽查稽查

343

322

        93.9

        分析監測技術與相關金融服務質量

239

81

        33.9

        安穩中國農民效益補貼標準

5756

5642

        98.0

        農牧業研發兼容政府補貼

2418

3406

       140.9

        農產品加工結構化與產業鏈化生產

7952

9066

       114.0

        農好產品粗加工與活動營銷

122

60

        49.2

        農村房子公益性事業單位

688

4123

       599.3

        農林牧材料保護好牙齒修復與采取

545

601

       110.3

        的燃料油報價體制改革對水產養殖的補肋

8

13

       162.5

        對高效結業生到基層組織提撥補貼政策

125

116

        92.8

        另一水產業性支出

7514

12645

       168.3

      造林和草原上

3,558

5,384

       151.3

        事業公司

1153

1433

       124.3

        原始林教育培養

1575

2120

       134.6

        技術設備品牌宣傳與圖片轉換

418

891

       213.2

        林場共公結余

 

790

  

        其他的林果業性支出

412

150

        36.4

      市政

165,949

188,530

       113.6

        行政處自動運行

568

563

        99.1

        一樣行政部門方法事務管理

3

10

       333.3

        水利水電工程市場行業標準化管理

3469

12708

       366.3

        水利水電建筑工程投建

63322

87255

       137.8

        水務建設項目電腦運行與定期維護

84497

74026

        87.6

        水工項目前期任務工作任務

3

50

     1,666.7

        水工城管執法督察

593

549

        92.6

        水產品得節約服務管理與護理

8964

11574

       129.1

        水文學測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水務能力推廣營銷

166

157

        94.6

        特大型機水利樞紐移民局之后稅收優惠政策自查自糾付出

54

 

  

        水利水電安會監督檢查

461

481

       104.3

        相關市政其他支出

2782

 

  

      林果合理發掘

17,334

6,678

        38.5

        圣土污染治理

14534

1874

        12.9

        高新產業化快速發展

2798

4800

       171.6

        任何畜牧業終合激發收入支出

2

4

       200.0

      農村社區宗合體制改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級一案一議的補貼金

3843

10667

       277.6

        鄉村綜合性行政體制改革示范區試點工作政府補貼

 

318

  

      普惠公司金融投資進展總支出

740

1,096

       148.1

        農牧業人壽保險保險補貼政策

740

1096

       148.1

12、公路交通搬運其他支出

464,385

168,942

        36.4

      工路水路貨運

445,202

163,313

        36.7

        行政處運作

1,746

1,929

       110.5

        機耕路開發

358,925

41,795

        11.6

        農村公路護理

37,557

58,895

       156.8

        交通線搬家問題化建設規劃

2,163

997

        46.1

        工路物流運輸菅理

39,827

57,579

       144.6

        水路運輸安全管理安全管理結余

1,989

2,118

       106.5

        注銷國家還房貸一級道路價格專項計劃總支出

2,995

 

  

      的交通配套車輛教育支出

19,183

5,629

        29.3

        公眾交通管理運營推廣津貼

4,594

4,000

        87.1

        其他交通配套輸送撥出

14,589

1,629

        11.2

13、新信息勘測新信息等費用

102,799

166,172

       161.6

      國家房產系統化

1,181

1,211

       102.5

        行政處正常運作

471

442

        93.8

        尋常行政的管理的管理事宜

403

433

       107.4

        別的公有凈資產風險管控開支

307

336

       109.4

      不支持小中小型企業快速發展和監管性支出

69,817

88,365

       126.6

        規模性品牌進步專業

21,499

18,050

        84.0

        別的支持縣域機構發展趨勢和管理工作經費支出

48,318

70,315

       145.5

      其他產品探礦信息等收支

31,801

76,596

       240.9

        新技術整改教育支出

104

2,896

     2,784.6

        側重點制造業創新發展和方法升級改造的項目辦貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        一些物資勘察數據信息等性支出

10,500

67,200

       640.0

十四、業務服務性業等費用支出

4,652

5,215

       112.1

      餐飲業流暢的事務處理

438

454

       103.7

        另外的商業運作商品流通工作經費支出

438

454

       103.7

      對外的發展的服務花費

300

 

 

        某個對外進步工作結余

300

 

  

      許多商業產品產品業等結余

3,914

4,761

       121.6

        任何商家服務質量業等收入支出

3,914

4,761

       121.6

十六、自然環境教育資源浮游生物形象等付出

5,708

5,877

       103.0

      自動自然生態行政監察

4,884

5,000

       102.4

        行政管理使用

696

831

       119.4

        普通政府部門方法行政事務

202

83

        41.1

        地表市場通過與防護

476

519

       109.0

        人事啟用

2,950

2,990

       101.4

        一些自然規律資源性事務性撥出

560

577

       103.0

      深海服務管理業務

92

48

        52.2

        淺海統計表口碑

92

48

        52.2

      天氣事務管理

732

829

       113.3

        氣象觀測予報預測

40

40

       100.0

        氣候配置檢修檢修

60

115

       191.7

        氣象觀測地基體系制作與維修費

94

30

        31.9

        任何氣象臺事物撥出

538

644

       119.7

16、公寓房保障措施收支

131,709

193,873

       147.2

      保駕護航性居安項目經費支出

82,388

151,944

       184.4

        舊村整改整改

82,388

150,594

       182.8

        得到保障性租賃房物業費補貼金

 

1,350

  

      租賃房改草收支

41,952

33,703

        80.3

        自建房社保公積金

25,789

25,753

        99.9

        全民購房補帖

16,163

7,950

        49.2

      新農村社區衛生房產

7,369

8,226

       111.6

        各種城鄉居民社群房屋開支

7,369

8,226

       111.6

十八、糧油食品救災物資存儲結余

6,503

9,074

       139.5

      糧油食品事務處理

3,087

5,312

       172.1

        通常行政標準化管理標準化管理事情

17

109

       641.2

        事業有成正常運作

169

183

       108.3

        另外糧油食品事情撥出

2,901

5,020

       173.0

      糧油食品貯備

3,416

3,762

       110.1

        存儲調味品救濟款

3,416

3,762

       110.1

二十、氣象災害防止及應及經營費用

13,639

17,080

       125.2

     應激管理系統事務管理

2,137

2,021

        94.6

       行政部門行駛

287

330

       115.0

       安全的稽查

1,850

1,282

        69.3

       衛生事業使用

 

339

  

       相關急救管理工作教育支出

 

70

  

     消防火災事宜

11,473

15,014

       130.9

       人事部門程序運行

8,858

11,603

       131.0

       正常行政性工作實際

1,852

2,427

       131.0

       消防系統應急處置救援行動

763

984

       129.0

     地震的發生事物

29

45

       155.2

       震災監測數據

29

45

       155.2

第十九、積極分子費

 

50,000

  

三十五、債權債務付息花費

17,172

20,000

       116.5

      地點各級政府一般的外債付息性支出

17,172

20,000

       116.5

        城市市政府般公司債券付息花費

15,288

20,000

       130.8

        好地方部門許多一樣資產付息經費支出

1,884

 

  

二十一月、其它費用支出

32,465

46,603

       143.5

        月初留有

 

45,000

  

        其它總支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

總支出累計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

本年執行程序數

財政預算數

財政預算數為上一年
來執行數的%

公有田地使用的權轉讓盈利

1,039,862

700,000

67.3

國有控股用地貼現率私募基金收入來源

 

 

 

畜牧業地表定制開發本金盈利

 

 

 

彩票玩法公益活動金工資收入

4,119

 

 

的城市根基設施管理服務設施費薪水

22,009

20,000

90.9

臟水操作費薪水

30,711

33,300

108.4

另外部門性股票基金收錄

-3,887

 

 

市政府性投資基金營收合計數

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉回性收入來源

350,113

285,811

81.6

    上級部門津貼收入水平

9,590

3,044

31.7

    專向資產轉貸收錄

100,000

 

 

    改用上一年余額凈收入

240,523

282,767

117.6

    調職費用

 

 

 

 

 

 

 

效益總結

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

上一年實施數

概算數

預算數為上年執行數的%

國家股土地的流失施用權土地出讓收錄及相關聯專門公司債務收錄讓的開支

1,340,693

930,554

69.4

國有制圣土金幣理財產品及相當于重點外債純收入設置的費用支出

 

 

 

農林用地定制開發錢合理安排的支出費用

 

2,400

 

體彩愛心公益金及應對自查自糾外債盈利配備的收支

2,111

5,748

272.3

地市的設施管理生活配套費及相匹配的督查通知資產收入來源確定的收入支出

19,581

50,000

255.3

大中大型水庫釣魚移名后續優惠政策投資基金教育支出

 

3,609

 

污水除理除理費及對應著專門債款使收入具體安排的付出

31,258

33,300

106.5

財產付息撥出

10,083

13,500

133.9

相關政府辦公室性私募基金費用

45

 

 

人民政府性基金投資教育支出合計數

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉至性經費支出

39,156

 

 

    上解上級部門性支出

100

 

 

    督查通知債務糾紛還本收入支出

 

 

 

    調成財政資金

30,000

 

 

    年末盈余

9,056

 

 

開支總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

本年執行力數

費用預算數

概預算數為去年
實施數的%

一、銷售效益效益

13,390

15,500

115.8

    創業的服務中小企業收益盈利

8,757

10,000

114.2

    紡織品貿易中小企業工資工資

 

 

 

    建筑物進行客戶利潤空間盈利

180

 

 

    地產開發行業工業企業成本利潤

4,445

5,500

123.7

    農業牧漁企業公司提成效益

8

 

 

    衛生間體育競技發福利企業公司利潤率收入來源

 

 

 

二、股利、股息盈利

2,712

2,500

92.2

    國有股份股份工司股利、股息納入

2,712

2,500

92.2

三、房屋產權轉認年收入

 

 

 

四、企業清算工資

 

 

 

五、各種國有土地投資者營運財政預算收益

 

 

 

國有控股股權投資營業個人收入自動求和

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉至性純收入

2,829

711

25.1

  起用前年結轉收益

2,829

711

25.1

 

 

 

 

純收入總額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年強制執行數

決算數

工程預算數為上一年
完成數的%

一、社會性基本保障和擇業教育支出

 

 

 

二、國有控股資源經營者概預算結余

15,000

13,000

86.7

1.搞定歷史長河遺留物方面及改革的實質人工成本支出費用

 

 

 

2.國有控股公司企業資產投資金賦予

15,000

13,000

86.7

      國企資金設備構造優化收入支出

15,000

13,000

86.7

      慈善公益配套設施投資收入支出

 

 

 

3.國有化企業公司策略性救濟款

 

 

 

4.金融創新國有控股金融資本銷售決算費用支出

 

 

 

5.其它國有企業資源操作費用結余

 

 

 

國家資產管理生產經營費用支出 合計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

變更性性支出

3,931

5,711

145.3

    調整經濟

3,220

5,040

156.5

    結轉下年費用

711

671

94.4

 

 

 

 

經費支出共計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期進行數

費用預算數

預算表數為上一年實行數的%

小常州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分銷到鎮

 

96,967

 

預估合計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96966萬元常見為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

工程

總收入

中僅:

平常公司債務

當中:

重點借款

一、當地政府資產交易額現象

 

 

 

    2018年年末縣政府債款限制額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年半年度以政府負債金額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年本年政府部門債權債務上限

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        在當中:市預下發轉入債卷交易額

91,000

91,000

 

二、2018年相關部門債務糾紛賬戶額度情況下

 

 

 

    期初鎮政府債務糾紛查詢余額

850,091

490,091

360,000

    那時添加了當地政府政府債務

230,000

130,000

100,000

    十年前追償人民政府政府債務

30,187

30,187

 

    年底鎮政府借款額度

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年以政府公司債務查詢余額原因

 

 

 

    期初地方政府外債額度

1,140,904

680,904

460,000

        之中:市預批準更改企業債券額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

樓盤

2018年估算數

2019年概算數

財政估算數為前年財政估算數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

公務接待處接待處費

791.10

523.09

66.1

國家公務出行租賃費及工作費

小計

6995.72

6205.10

88.7

這里面:置辦費

2892.00

2329.05

80.5

     正常運行費

4103.72

3876.05

94.5

自動求和

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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